Jahresbilanz

zum 31.12.2019 (gekürzt)

AKTIVSEITE

  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
01. Barreserve 9.005.383,51 7.692.862,12
03. Forderungen an Kreditinstitute
36.915.371,23 35.604.721,24
04. Forderungen an Kunden 513.713.263,32 480.945.312,25
05. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 83.989.951,37 96.377.568,52
06. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 20.000.000,00 13.246.738,05
07. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 22.595.826,40 22.595.826,40
08. Anteile an verbundenen Unternehmen 31.000,00 31.000,00
09. Treuhandvermögen 59.250,69 83.840,13
11. Immaterielle Anlagewerte
16.111,00 20.012,00
12. Sachanlagen 4.119.649,87 3.627.456,88
13. Sonstige Vermögensgegenstände 461.842,82 1.181.021,39
Summe der Aktiva
690.907.650,21 661.406.358,98

PASSIVSEITE

  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
01. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                        
107.818.021,15 69.165.836,43
02. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden                           501.036.182,67 486.401.949,01
04. Treuhandverbindlichkeiten 59.250,69 83.840,13
05. Sonstige Verbindlichkeiten 542.058,84 312.436,37
06. Rechnungsabgrenzungsposten 4.764,53 10.438,36
07. Rückstellungen 1.979.997,79 1.916.884,52
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 36.040.000,00 34.240.000,00
12. Eigenkapital 43.427.374,54 42.274.974,16
Summe der Passiva
690.907.650,21 661.406.358,98

  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
01. Eventualverbindlichkeiten                                                  6.761.510,70 6.252.603,26
02. Andere Verpflichtungen 42.614.406,13 34.932.361,03

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2019 (gekürzt)

  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
01. Zinserträge  14.255.165,75
 14.372.602,88
02. Zinsaufwendungen 1.563.633,80 1.848.899,78
03. Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften und Anteile an verbundenen Unternehmen   955.765,39   1.005.957,48
05. Provisionserträge 5.464.005,08 5.146.066,90
06. Provisionsaufwendungen 950.087,44 672.018,13
08. Sonstige betriebliche Erträge 359.155,86 560.456,44
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
11.617.579,69 11.110.613,47
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 629.682,93 578.531,29
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 266.762,01 117.576,11
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 958.424,04 2.038.523,12
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft -958.424,04 -2.038.523,12
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 19.388,26 14.721,33
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren -19.388,26 -14.721,33
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 5.028.533,91 4.704.200,47
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.602.131,55 1.570.479,09
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 14.771,07 14.655,40
24a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds f. allgemeine Bankrisiken 1.800.000,00 1.570.479,09
25. Jahresüberschuss 1.611.631,29 1.599.065,98
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen 646.000,00 640.000,00
29. Bilanzgewinn
965.631,29 959.065,98

Anmerkungen zur Wiedergabe des Jahresabschlusses


Wir haben die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung abgedruckt, auf den Anhang haben wir verzichtet. Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von gerundeten Beträgen die kaufmännischen Rechenregeln beachtet.

Der vollständige Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungsvermerk sowie der Bericht des Aufsichtsrates werden zur Veröffentlichung beim Bundesanzeiger eingereicht. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems e.V. wurde erteilt.